Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Protokoll 25.08.2021/Paragraf 133

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6747/02.02.02/2020

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.08.2021 § 133

 

 

§ 133

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 toinen osavuosikatsaus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Moisander Heikki

Eronen Tiina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 toisen osavuosikatsauksen.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen

 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

 

Taloussuunnitelma 2019-2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.

 

Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo-tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.

 

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.

 

Take-ohjelman tavoitteet

 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen take-ohjelmaan sisältyy henkilöstösäästöjä 790 tuhatta ja palveluostojen säästöjä 360 tuhatta. Palveluostojen säästötoimenpiteet arvioidaan etenevän suunnitelman mukaan, mutta eläköityvistä täyttämättä jääneistä vakansseista tavoitellut säästöt näyttävät kertyvän vuosina 2022-2025.

 

Tuloskortti

 

Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit, joiden toteumatilanne on liitteenä.

 

Espoon kaavoitusohjelma 2018-2021 sekä kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 on hyväksytty lautakunnassa 20.1.2020.

 

Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 30.6.2021 mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät 206 355 k-m2 uutta asumisen kerrosalaa." Hyväksyttyjen asemakaavojen uusi asumisen kerrosala sijoittuu lähes kokonaisuudessaan hyville saavutettavuusvyöhykkeille I-III.

 

Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa syyskuussa 2017 hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.

 

Palvelutuotteet

 

Lupamäärä arvioidaan yltävän vuoden 2020 tasolle ja talousarviossa ennakoitu yksikkökustannuksen nousu jää pienemmäksi.

 

Kaavoitettava pinta-ala ja kustannus ennakoidaan talousarvion mukaiseksi. Myös yleissuunnittelun ja asiantuntijapalvelujen toteuma etenee käyttösuunnitelman mukaan.

 

 

Ed.vuosi

Talousarv.

Tot 30.6.

Ed. enn.

Ennuste

Tuhatta euroa

 

 

 

 

 

Asemakaava

5 533

5 310

2 388

5 310

5 310

Yleissuun. ja asiantuntijapalv.

4 219

4 339

1 954

4 339

4 339

KSK-luvat

1 000

1 132

467

1 132

1 132

Määrät

 

 

 

 

 

Asemakaava k-m2

386 847

312 500

206 355

312 500

312 500

Yleissuun. ja asiantuntijapalv. h

91 000

92 000

44 187

92 000

92 000

KSK-luvat kpl

148

128

71

148

148

Hinnat

 

 

 

 

 

Asemakaava €/ k-m2

14

17

12

17

17

Yleissuun. ja asiantuntijapalv. €/h

46

47

44

47

47

KSK-luvat €/kpl

6 754

8 847

6 581

7 652

7 652

 

Käyttötalouden toteutuminen

 

Toimintatulot ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaan. Palvelujen ostot heinäkuun loppuun mennessä ovat vain 700 tuhatta euroa kun vuoden käyttösuunnitelma on 2,1 miljoonaa euroa. Koulutus- ja matkakustannuksista ennustetaan säästyvän 60 tuhatta euroa koronan aiheuttaman väliaikaisen toimintatavan muutoksen takia. Muuten käyttösuunnitelman palvelujen ostot arvioidaan toteutuvan loppuvuoden aikana. Myös henkilöstökustannukset toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti.

 

Suunnitelma

Toteuma 31.7.

Osuus

Ennuste

Toimintatulo

550

299

 7/12

550

Henkilöstökulut

7 705

4 690

 7/12

7 705

Palvelujen ostot

2 107

700

 4/12

2 046

Aineet, tarvik. ja muut

97

11

 1/12

97

Vuokrat

873

503

 7/12

873

Toimintameno

10 782

5 903

 7/12

10 721

Toimintakate

-10 232

-5 604

 

-10 171

 

Henkilöstö

 

Talousarvion henkilömäärä oli vuoden 2020 tilinpäätöksessä toteutuneen mukaisesti 125 henkilöä. Vuoden 2021 henkilötyövuodet ennustetaan toteutuvan talousarviossa suunnitellulla tavalla.

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format